4. Februar 2010 00:17
Hallo Jens,
die deustche "Istversteuerung bei Bilanzierung" kannst Du m.E. nur dadurch abbilden, dass Du für die Vekaufsseite eine separate MwSt.-PBG erstellst und diese auch nur für den Verkauf schlüsselst (also auf dieser Zeile keine Konten für den Vorsteuerbereich in der MwSt.-Buchungsmatrix hinterlegen).
Vorsteuer läuft bei der Istversteuerung mit Bilanzierung ja auch ganz normal, deswegen aber bitte auf dieser Zeile keine Eintragungen für die USt-Konten vornehmen.
Jens Rasch hat geschrieben:da ich dort unrealisierte und realisierte Mwst. auf das gleiche Sachkonto (1575)eingestellt habe.
Das erübrigt sich zwar für die Vorsteuer (siehe oben), aber bitte die Umsatzsteuer auf 2 getrennten Sachkonten verbuchen lassen (USt nicht fällig, UST 19%).
VG.
Anke