13. September 2010 08:51
Hallo zusammen,
Ich würde nun gerne die Frachtkosten an den Debitoren weiterberechnen. Ich habe einen Artikelzuschlag neu erstellt (Fracht Inland), mit einer Produktungbuchungsgruppe ("Fracht") und einer MwSt-Produktbuchungsgruppe (Null). In der Buchungsmatrix Einrichtung habe ich die Geschäftsbuchunggruppe "Inland" mit der Produktbuchunggruppe (Fracht) verknüpft und die Konten hinterlegt.
Doch wenn ich nun eine Rechnung für den Debitor schreiben mit einem Artikel und einmal Frachtkosten und ich diese buchen möchte, kommt eine Meldung:
"Weisen Sie den Artikelzu- /Abschlag Fracht Inland) zu, wenn sie ihn fakutieren möchten"
Was heisst das?
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße
Sonja
Zuletzt geändert von sthuening am 13. September 2010 13:59, insgesamt 1-mal geändert.